MỤC LỤC
Chương I: Giới thiệu về tổng công ty thép Việt Nam 1
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của tổng công ty 1
1.2 Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của tổng công ty 1
1.2.1 Cơ cấu tổ chức của tổng công ty 1
1.2.2 Cơ chế hoạt động hiện tại 4
1.2.3 Ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực hoạt động chủ yếu 5
1.2.4 Năng lực thực tế của Tổng Công ty: 6
Chương II: Thực trạng công tác quản lý hoạt động đầu tư ở tổng công ty 9
2.1 Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty 9
2.2 Thực trang về tình hình đầu tư tại tổng công ty 9
2.2.1 Công tác đầu tư phát triển 9
2.2.2 Công tác kế hoạch và hợp tác quốc tế 11
2.2.3 Công tác thị trường 12
2.2.4 Công tác vật tư xuất nhập khẩu 12
2.2.5 Công tác tài chính kế toán 12
2.2.6 Công tác bất động sản 14
2.2.7 Những mặt chưa làm được và tồn tại 14
2.3 Tổng quan về tình hình đầu tư tại công ty 15
2.3.1 Vốn đầu tư của công ty qua các năm 15
2.3.2 Vốn đầu tư của tổng công ty phân theo nguồn vốn huy động 15
2.3.3 Vốn đầu tư của tổng công ty phân theo nội dung đầu tư 15
2.4 Đánh giá công tác quản lý hoạt động đầu tư ở tổng công ty 16
2.4.1 Kết quả 16
2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 20
Chương III Định hướng và một số giải pháp tăng cường phát triển của tổng công ty 21
3.1 Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty trong thời gian tới 21
3.1.1 Đánh giá về đặc điểm tình hình triển khai nhiệm vụ thời gian tới 21
3.1.2 Một số mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 22
3.1.3 Chỉ tiêu phấn đấu chủ yêu năm 2010 của công ty mẹ - tổng công ty thép Việt Nam 23
3.2 Một số giải pháp tăng cường phát triển 23
3.2.1 Các giải pháp điều hành lớn năm 2010 23
3.2.2 Công tác đầu tư phát triển 24
3.2.3 Công tác kế hoạch và hợp tác quốc tế 24
3.2.4 Công tác thị trường 25
3.2.5 Công tác vật tư, xuất nhập khẩu 25
3.2.6 Công tác tài chính kế toán 25
3.2.7 Công tác bất động sản 26
28 trang |
Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1864 | Lượt tải: 1
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng công tác quản lý hoạt động đầu tư ở tổng công ty, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống, dịch vụ du lịch, lữ hành;
- Xuất khẩu lao động;
- Các ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật.
1.2.4 Năng lực thực tế của Tổng Công ty:
- Tổng vốn chủ sở hữu do Công ty mẹ trực tiếp quản lý, khai thác và sử dụng trên 2.700 tỷ đồng với tổng tài sản tại Công ty mẹ là 10.660 tỷ đồng.
Trong đó:
- Tổng vốn chủ sở hữu do Công ty mẹ đầu tư tại các Công ty con trên : 988 tỷ đồng, ước tổng tài sản là 4.500 tỷ đồng.
- Tổng vốn chủ sở hữu do Công ty mẹ đầu tư tại các Công ty liên kết (bao gồm các Công ty liên doanh, Công ty cổ phần) là gần 1.000 tỷ đồng, ước tổng tài sản gần 20.000 tỷ đồng.
- Năng lực luyện phôi thép bình quân đạt gần 1.500.000 T/năm. Trong đó luyện từ quặng là 300.000 T/năm.
- Năng lực sản xuất thép cán và sản phẩm sau cán bình quân đạt trên 2,5 triệu T/năm.
- Sản lượng tiêu thụ bình quân gần 3 triệu T/năm.
- Tổng số lao động bình quân: trên 17.000 người. Trong đó lao động có trình độ từ Đại học trở lên là trên 3.100 người (nam 2.300, nữ 800), chiếm trên 18% và lao động có trình độ tay nghề cao trên 3.300 người, chiếm gần 20% tổng số lao động của toàn Tổng Công ty.
- Thu nhập bình quân: 4.831.000 đồng.
1.2.5 Kết quả đổi mới doanh nghiệp
Kể từ khi triển khai cổ phần hóa theo Nghị định số 28/Cp đến hết năm 2007, tổng công ty đã hoàn thành cổ phần hóa 26 đơn vị. Trong đó có 8 công ty thành viện và 18 đơn vị trực thuộc; tổng công ty giữ quyền chi phối tại 8 công ty cổ phần, 3 công ty dưới 10% vốn điều lệ và 3 công ty bán toàn bộ vốn nhà nước để thành lập công ty cổ phần do nguyên nhân thua lỗ lớn, kéo dài.
Trong cả quá trình cổ phần hóa của tổng công ty, chỉ có 2 đơn vị tiến hành vào thời kỳ đầu theo nghị định số 28/CP và nghị định số 44/1998/NĐ-CP là bị kéo dài về thời gian đến trên dưới 2 năm, nhưng có 3 đơn vị tiến hành cổ phần hóa theo nghị định 109/2007/NĐ-CP đã hoàn thành trong 6 tháng kể từ khi có quyết định cổ phần hóa đến khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.
Quá trình này, cũng đồng thời tạo điều kiện cho tổng công ty giải quyết chế độ, quyền lợi cho 2.743 lao động dôi dư theo nghị định 41/2002/NĐ-CP và nghị định số 110/2007/NĐ-CP với tổng kinh phí hỗ trợ trên 113 tỷ đồng ( chiếm 10% tổng số lao động của toàn tổng công ty).
Ngoài ra, chỉ tính riêng trong 2 năm 2006-2007, vận dụng cơ chế đó từ nguồng quỹ tiền lương và phúc lợi, công ty gang thép Thái Nguyên đã giải quyết gần 48,5 tỷ đồng cho 880 người lao động; công ty thép miền Nam ( trước đây) đã giải quyết trên 10 tỷ đồng cho 297 người lao động tạo ra những điều kiện cần thiết cho yêu cầu cải tạo và nâng cao chất lượng lao động.
Về tài chính, cũng được xử lý gọn một bước. Trong đó tài sản, vật tư ứ đọng không cần dùng, chờ thanh lý theo nguyên giá là 49,683 tỷ đồng giá trị còn lại 6,596 tỷ đồng, đã bàn giao cho công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp theo nguyên giá là 22,78 tỷ đồng, giá trị còn lại 5,662 tỷ đồng. Phần còn lại là điều động nội bộ, đồng thời hoàn tất hồ sơ xử lý công nợ khống còn khả năng thu hồi, bàn giao cho công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng là 26,172 tỷ đồng.
Đánh giá khái quát về công tác đổi mới doanh nghiệp của tổng công ty thép Việt Nam trong thời gian qua, về cơ bản tổng công ty đã hoàn thành đầy đủ, đúng quy định, đúng mực kế hoạch đã xác định và đăng ký thực hiện. Mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, đặc biệt với những tồn tại về tài chính được xử lý theo đúng quy định tại các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành và quy chế của tổng công ty.
Kết quả trên đã được thủ tướng chính phủ và Bộ Công nghiệp ( nay là Bộ Công thương) ghi nhận, biểu dương.
Với phần vốn nhà nước của tổng công ty còn đầu tư tại các công ty cổ phần là 513 tỷ đồng đã thu hút và tại ra trên 936,42 tỷ đồng vốn điều lệ cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư và tạo việc làm, cải thiện đời sống cho người lao động. Các công ty sau khi cổ phần hóa đều đạt mức tăng trưởng khá ( kết quả thực hiện 2007) với doanh thu bình quân tăng 40-50%, nộp ngân sách tăng gần 20% và đạt chỉ tiêu lợi nhuận rất cao ( nhiều đơn vị tăng 8-9 lần so với thời điểm trước cổ phần hóa). Chỉ duy nhất có 01 công ty CP thép Tân Thuận không thực hiện được các chỉ tiêu theo phương án cổ phần hóa vì buộc phải di dời do không đảm bảo được các yêu cầu về môi trường.
Chương II: Thực trạng công tác quản lý hoạt động đầu tư ở tổng công ty
2.1 Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty
Năm 2009, cùng với sự khó khăn của nền kinh tế toàn cầu cũng như cả nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty cũng gặp nhiều khó khăn.Trong quý I, giá thép xây dựng giảm mạnh thậm chí thấp hơn cả giá thành, hầu hết các doanh nghiệp đều lỗ, một số doanh nghiệp phải dùng biện pháp sản xuất gián đoạn hoặc ngừng sản xuất hàng tháng để cầm chừng, tồn tại. Đồng thời lượng thép thành phẩm nhập khẩu vào Việt Nam tăng cao do các nước trong khu vực dư thừa thép đã tìm cách xuất khẩu sang Việt Nam nên tình hình tiêu thụ của các đơn vị trong nước càng khó khăn hơn.
Tuy nhiên bắt đầu từ quý II, kinh tế thế giới đã có sự hồi phục nhờ các gói kích thích kinh tế của chính phủ các nước. Nhu cầu thép cũng phục hồi và giá thép các loại cũng tăng trở lại trong quý II và quý III. Đầu quý IV, thị trường thép thành phẩm suy yếu, nhu cầu thị trường thấp khiến giá thép các loại đều giảm. Tuy nhiên đến thời điểm cuối năm, giá thép có xu hướng tăng trở lại mặc dù vậy giao dịch trên thị trường khá trầm lắng do nhu cầu thị trường chưa thật sự tăng sức mua yếu.
Trước những thuận lợi và khó khăn, thách thức trên, tổng công ty thép Việt Nam đã quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội Đảng X, phát huy nội lực và được sự chỉ đạo, hỗ trợ có hiệu quả của chính phủ, Bộ Công thương và các cơ quan quản lý cấp trên, nên đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 đề ra.
2.2 Thực trang về tình hình đầu tư tại tổng công ty
2.2.1 Công tác đầu tư phát triển
- Dự án cải tạo và mở rộng công ty gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2: gói thầu EPC số 1, hoàn thành ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng EPC với nhà thầu MCC và thống nhất chọn Vinaicon là nhà thầu phụ thực hiện phần C của hợp đồng; tiếp tục làm việc với các ngân hàng về tài trợ vốn cho dự án; gói thầu số 2, tiếp tục triển khai thiết kế tổng dự toán khu vực mỏ sắt Tiến Bộ.
- Dự án công ty liên doanh khoáng sản và luyện kim Việt Trung tại Lào Cai, hoàn thành phê duyệt F/S điều chỉnh dự án, chính phủ đồng ý giao hội đồng quản trị quyết định chỉ định thầu thực hiện gói thấu EPC, hoàn thành phê duyệt và phát hành hồ sơ yêu cầu, đôn đốc KISC hoàn tất hồ sơ đề xuất và hoàn tất các thủ tục chỉ định thầu gói thầu EPC, tiếp tục thực hiện thiết kế thi công mỏ sắt Quý Sa.
- Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, phối hợp cùng các bên đối tác chỉ đạo công ty cổ phần sắt Thạch Khê triển khai dự án the đúng các quy định của nhà nước, hoàn thành xác định giá trị tài liệu góp vốn của tổng công ty vào công ty cổ phần.
-Dự án công ty cổ phần thép tấm miền Nam, hoàn thành đăng ký lại công ty cổ phần để tiếp tục triển khai dự án, hoàn thành tổ chức đại hội đồng cổ đông công ty, hoàn thành ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư với đối tác nước ngoài để triển khai thực hiện dự án.
- Dự án nhà máy thép liên hợp Hà Tĩnh, phối hợp với đối tác làm việc với tỉnh Hà Tĩnh xin cấp đất cho dự án và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án, hoàn thành thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án, thông quá F/S dự án( giai đoạn 1) nhà máy cán nguội 200.000 tấn/năm.
- Dự án mở rộng phân hiệu Hà Tĩnh của trường Cao đăng nghề cơ điện luyện kim Thái Nguyên, hoàn thành ứng trước 30 tỷ đồng từ dự toán ngân sách năm 2010 để tiếp tục thực hiện dự án; hoàn thành phê duyệt kết quả đấu thầu đợt 2 của dự án; chủ đầu tư tích cực triển khai dự án đảm bảo tuân thủ các quy định của nhà nước về đầu tư, đấu thầu.
- Dự án nhà máy cán thép Thái Trung, hoàn thành khởi công xây dựng nhà mày vào ngày 19/72009; hoàn thành công tác rà phá bom mìn và đang thi công khẩn trương các hạng mục công trình để hoàn thành và sản xuất thử vào tháng 12 năm 2010.
-Dự án cán nguội 200.000 tấn/năm, công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất, hoàn thành đại hội cổ đông công ty vào ngày 28/8/2009; tiếp tục triển khai các gói thầu theo kế hoạch và thu xếp vốn cho dự án. Chuẩn bị chạy thử vào giữa tháng 01 năm 2010.
- Hoàn thành phê duyệt xếp hạng kỹ thuật các nhà thầu tư vấn xây dựng chiến lược phát triển tổng công ty đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025.
2.2.2 Công tác kế hoạch và hợp tác quốc tế
- Triển khai kế hoạch 2009 tới các đơn vị thành viên, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong toàn bộ hệ thống, tổ chức tốt công tác thông tin thị trường của tổng công ty, giúp các đơn vị có cơ sở điều hành sản xuất kinh doanh ổn định.
- Hoàn thành đánh giá tác động của việc tăng giá điện tới hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty, hoành thành chỉ đạo các đại diện vốn tổng công ty tại các công ty cổ phần tiến hành đại hội cổ đông thường niên theo quy định, hoàn thành tiếp nhận bàn giao hồ sơ pháp lý của các công ty con, công ty liên kết.
- Hoàn thành đánh giá lại kế hoạch năm 2009 và xây dựng kế hoạch năm 2010 của công ty mẹ báo cáo các Bộ ngành hữu quan xin điều chỉnh; hoàn thành giao kế hoạch năm 2009 điều chỉnh của công ty mẹ cho các đơn vị trực thuộc; hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2011-2015 của công ty mẹ - tổng công ty.
- Phối hợp với tư vấn luật xây dựng quy chế nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu của tổng công ty; xây dựng thỏa thuận hợp tác toàn diện và nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu thép chữ “V” cho công ty cổ phần thép miền Trung; tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đầu tư và phát triển thương hiệu của tổng công ty.
2.2.3 Công tác thị trường
- Tổ chức tốt công tác theo dõi nắm bắt thông tin thị trường và tình hình tiêu thụ trong nước để có biện pháp điều chỉnh cơ chế, chính sách, giá bán cho phù hợp và thực hiện các biện pháp điều chỉnh cơ chế, chính sách, giá bán cho phù hợp và thực hiện các biện pháp bình ổn giá theo sự chỉ đạo của chính phủ.
- Sản xuất thành công và đưa ra thị trường sản phẩm mới thép vằn Gr460 và thép vằn SD390 Quenching; triển khai sản xuất thử sản phẩm thép vằn D32 SD 490.
- Ban hành quy chế hợp đồng tín chấp đối với sản phẩm thép cán dài; ban hành quy trình xuát bán hàng bằng mã vạch áp dụng cho các đơn vị sản xuất trực thuộc tổng công ty.
2.2.4 Công tác vật tư xuất nhập khẩu
- Tổ chức tốt công tác theo dõi và tổng hợp thông tin thị trường quốc tế, làm cơ sở để chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh của tổng công ty.
- Cân đối đảm bảo đủ nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất cho các đơn vị trực thuộc và đơn vị thành viên; tăng cường thu mua thép phế liệu nội địa và nhập khẩu nguyên liệu chuẩn bị cho sản xuất quý I năm 2010 của công ty mẹ.
- Thực hiện công tác hội nhập kinh tế quốc tế, phối hợp với hiệp hội thép Việt Nam và các cơ quan ban ngành trong việc ban hành cơ chế, chính sách, biểu thuế liên quan đến ngành thép.
- Tổ chức tốt tiêu thụ 656.000 tấn quặng sắt Quý Sa( bao gồm cả xuất khẩu và tiêu thụ tại thị trường nội địa).
- Tổ chức thực hiện tốt kinh doanh nhập khẩu nguyên liệu ngành thép(than mỡ, thép phế liệu, phôi thép ...).
2.2.5 Công tác tài chính kế toán
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, thực hiện bảo lãnh đầu tư, nhập khẩu và vay vốn theo định mức với số tiền 6.253 tỷ động; hoàn thành các thủ tục tham gia góp vốn trở thành cổ đông chiến lược của Vietinbank; phát hành thành công trái phiếu đợt 2 của tổng công ty để huy động vốn cho các dự án; xây dựng phương án cân đôi vốn đầu tư giai đoạn 2010 đến 2015.
- Hoàn thành các thủ tục với cơ quan thuế để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty;ban hành kế hoạch tài chính năm 2009 của công ty mẹ; đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2009 và dự toán ngân sách nhà ngước năm 2010.
- Hoàn thành báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2006-2008, báo cáo đoàn giám sát Ủy ban thường vụ Quốc hội.
- Triển khai thực hiện kết luận của thành tra Bộ Tài chính việc chấp hành các quy định của nhà nước về công tác tài chính kế toán và bình ổn giá của tổng công ty năm 2008; ban hành chương trình kế hoạch về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng chống tham nhũng năm 2009.
- Hoàn thành phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất tổng công ty năm 2008 và báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2008; hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính công ty mẹ - tổng công ty 9 tháng đầu năm 2009; chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị thực hiển kiểm kê, quyết toán tài chính năm 2009.
- Chỉ đạo triển khai có hiệu quả chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giảm chi phí, giảm giá thành tại các đơn vị. Kết quả năm 2009, các khoản chi phí đều cải thiện sơ với năm trước, riêng chi phí lãi vay giảm 12% (khoảng 510,5 tỷ đồng) so với năm 2008, do năm 2009 công ty mẹ được hỗ trợ một phần lãi vay(4%) từ giải pháp kích cầu của chính phủ, mặc khác, thị trường ảnh hưởng lớn từ việc suy thoái của kinh tế thế giới, nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh dẫn đến nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 giảm mạnh so với năm trước; chi phí chênh lệch tỷ giám giảm 33% (khoảng 209,8 tỷ đồng) so với năm 2008; chi phí khấu hao của công ty tăng 11% (khoảng 335,7 tỷ đồng) so với năm 2008.
-Hoàn thành phê duyệt điều chỉnh quyết toán dự án đầu tư nhà máy thép cán nguội Phú Mỹ với giá trị quyết toán đạt trên 1.473 tỷ đồng. Nhìn chung, các dự án được thẩm tra đã tuân thủ quy định của nhà nước về quản lý đầu tư và đấu thầu song tiến độ lập hồ sơ quyết toán các dự án đầu tư hoàn thành tại một số đơn vị còn chậm và kéo dài.
2.2.6 Công tác bất động sản
- Hoàn thành xây dựng kế hoạch kinh doanh bất động sản của tổng công ty năm 2009; hoàn thành thống kê, đánh giá và đề xuất định hướng quản lý sử dụng nguồn đất đai của tổng công ty.
- Hoàn thành lựa chọn đối tác thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án bất động sản của công ty mẹ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
- Hoàn thành hồ sơ pháp lý xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các cơ sở nhà đất của công ty mẹ tại TP Hồ Chí Minh.
- Chỉ đạo, hướng dẫn đại diện vốn tại các công ty con, công ty liên kết hoàn thiện các thủ tục về quyền sử dụng đất theo quy định của nhà nước.
- Hoàn thành phương án khai thác sử dụng quỹ đất của tổng công ty tại thị xã Hà Tĩnh; triển khai xin cấp đất cho tổng công ty tại khu kinh tế Kim Thành và thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai, Bà Rịa Vũng Tàu.
2.2.7 Những mặt chưa làm được và tồn tại
- ột số dự án chưa đạt tiến độ: dự án cải tạo mở rộng gang thép Thái Nguyên giai đoạn II, dự án công ty liên doanh khoán sản và luyện kim Việt Trung, dự án nhà máy thép tấm cán lá nóng; dự án xây nhà tại 120 Hoàng Quốc Việt. Nguyên nhân cơ bản là do khách quan như: liên quan đến mặt bằng thủ tục cấp phép và đối tác ...
- hưa hoàn thành công tác quyết toán dự án đầu tư nhà máy thép Phú Mỹ của công ty thép miền Nam.
- hưa hoàn thành xây dựng phương án tái cấu trúc danh mục đầu tư của công ty mẹ và các công ty con, công ty liên kết.
2.3 Tổng quan về tình hình đầu tư tại công ty
2.3.1 Vốn đầu tư của công ty qua các năm
(Đơn vị: tỷ đồng)
Năm
2006
2007
2008
2009
Tổng vốn đầu tư
920
970.3
1066,1
1.123,3
2.3.2 Vốn đầu tư của tổng công ty phân theo nguồn vốn huy động
(Đơn vị tính : tỷ đồng)
Năm
Tổng vốn đầu tư
Vốn ngân sách nhà nước
Vốn vay tín dụng nhà nước
Vốn vay thương mại
Vốn khác
Khấu hao cơ bản
2006
920
5,5
209,5
87
344
102
2007
970.3
7
300,8
153,5
255
99
2008
1066,1
5
707,4
94,5
153,2
106
2009
1.123,3
12,6
19,2
228,4
690
113
2.3.3 Vốn đầu tư của tổng công ty phân theo nội dung đầu tư
-Dự án thép tấm lá Thống Nhất công suất 200.000 tấn thép tấm lá cán nguội/năm, với tổng mức đàu tư 500 tỷ đồng.
-Dự án thép Thái Trung: công suất 500.000 tấn/ năm thép thanh xây dựng để nâng năng lực cán tại Thái Nguyên lên 1 triệu tấn/năm sử dụng nguồn phôi thép từ dự án giai đoạn II – Gang thép Thái Nguyên, với tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng.
-Dự án cải tạo mở rộng giai đoạn II – gang thép Thái Nguyên: công suất 500.000 tấn/năm, sản xuất phôi thép, tổng mức đầu tư 3.843 tỷ đồng.
-Dự án mỏ sắt Quý Sa và nhà máy cán thép Lào Cai: công suất khai thác mỏ 3 triệu tấn quặng/năm. Nhà máy gang thép công suất 1 triệu tấn/năm (giai đoạn 1 làm 500.000 tấn/năm phôi thép) với tổng mức đầu tư ước tính 5.775 tỷ đồng).
-Dự án Cảng Thị Vải: xây dựng cảng với quy mô 2-3 triệu tấn/năm. Tổng mức đầu tư khoảng 130 triệu USD. Tiến độ hoàn thành dự kiến 2012.
-Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu trường cao đẳng nghề cơ điện luyện kim Thái Nguyên tại Hà Tĩnh: là dự án đã được phê duyệt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (tổng mức đầu tư 74,987 tỷ đồng) với mục tiêu đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật phục vụ các dự án thép và công nghiệp nói chung tại khu vực Hà Tĩnh và Bắc Trung Bộ theo nghị quyết 30 của Bộ Chính trị. Dự án đang trong quá trình xây dựng và dự kiến hoàn thành 2011.
2.4 Đánh giá công tác quản lý hoạt động đầu tư ở tổng công ty
2.4.1 Kết quả
TT
Đơn vị
Vốn chủ sở hữu đến 01/01/08
Lỗ lũy kế đến 31/12/08
Lợi nhậu sau thuế năm 2008
Lỗ lũy kế đến 31/12/2008
Nợ khó đòi 31/12/2008
Vốn không tham gia SXKD đến 31/12/2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX=(VIII/3)
1
Công ty mẹ
1.833.179
292.665
2
Công ty gang thép Thái Nguyên
456.593
19.541
2.000
2.000
3
Viện luyện kim đen
4.067
15
241
Cộng
2.293.839
312.221
2.241
2.241
0.1%
(Tình hình bảo toàn vốn năm 2008. Đơn vị: tỷ đồng)
TT
Đơn vị
Tổng doanh thu
Trong đó
Ước thực hiện năm 2009
Thực hiện năm 2008
Tăng,giảm
(%)
Doanh thu thuần
Doanh thu HĐTC
TN khác
1
Công ty mẹ
10.776.508
710.609
37.254
11.524.371
16.059.966
-28
2
Viện luyện kim đen
3.355
260
3.615
3.718
-3
Tổng cộng
10.779.863
710.869
37.254
11.527.986
16.063.684
-31
(So sánh doanh thu năm 2009 với cùng kỳ năm 2008. Đơn vị: tỷ đồng)
TT
Đơn vị
Doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Thuế TNDN
Lợi nhuận sau thuế
Tỷ lệ vốn tổng công ty
Lợi nhuận trên tỷ
lệ vốn
1
Công ty CP GTTN
6.530.240
70.177
70.177
65,00%
45,615
2
Công ty CP KKHN
581.857
11.272
11.272
89,37%
10.974
3
Công ty KKHCM
2.800.000
30.000
2.625
27.375
55,67%
15.240
4
Công ty CP KKMT
931.500
9.510
9.510
82.95%
7.889
5
Công ty CP KKBT
391.500
1.700
122
1.578
65,50%
1.034
6
Công ty CP Thép Nhà Bè
1.052.786
34.931
6.113
28.818
69,07%
19.905
7
Công ty CP Thép Thủ Đức
1.281.188
80.017
21.768
58.249
65,00%
37.862
8
Công ty CP Thép Biên Hòa
1.393.429
99.851
13.076
86.775
65,00%
56.404
9
Công ty CP BĐ TMN-CSG
34.900
3.798
3.798
72,00%
2.735
10
Công ty TNHH Vingal
121.682
10.394
1.154
9.240
92,00%
8.501
11
Công ty VLCL Nam Ưng
18.701
5.076
320
4.756
68,00%
3.234
Cộng
15.137.782
334.182
45.178
289.004
188.343
(Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 của khối công ty con. Đơn vị: tỷ đồng)
(Đơn vị: tỷ đồng)
TT
Đơn vị
Doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Thuế TNDN
Lợi nhuận sau thuế
Tỷ lệ vốn tổng công ty
Lợi nhuận
trên tỷ
lệ vốn
1
Vinapipe
509.985
37.426
5.614
31.812
50,00%
15.906
2
VPS-POSCO
2.478.335
88.222
15.439
72.783
34,00%
24.746
3
Tôn P.Nam
1.312.189
176.427
26.530
149.897
45,00%
67.454
4
Nasteelvina
1.339.149
82.069
5.749
76.320
43,50%
33.199
5
Vinausteel
2.218.600
150.900
26.407
124.493
30,00%
37.348
6
Vinakyoei
4.046.720
442.000
66.300
375.700
40,00%
150.280
7
IBC
412.608
249.637
30.265
219.372
40,00%
87.749
8
Posvina
620.324
32.014
6.983
25.031
50,00%
12.516
9
Tây Đô
605.000
18.380
1.380
17.000
35,00%
5.950
10
Cty CKLK
90.748
5.225
30
5.195
45,00%
2.338
11
Lưới thép BT
128.393
1.206
1.206
40,00%
482
12
CPĐTXDMN
83.923
1.948
218
1.730
20,00%
346
15
CP Thép ĐN
1.445.920
7.521
1.311
6.210
30,00%
1.863
16
KS Việt Trung
160.504
58.410
58.410
45,00%
26.285
17
Nipponvina
90.065
1.030
237
793
50,00%
397
18
CĐLK
205.665
7.000
882
6.118
26,20%
1.603
19
Trúc Thôn
169.088
7.094
1.094
6.000
38,23%
2.294
20
Bảo hiểm PJICO
1.596.206
61.600
15.400
46.200
6,00%
2.772
21
CK Việt Nhật
32.938
2.106
2.106
28,00%
590
22
DV thép SG
460.000
11.000
1.650
9.350
40,00%
3.740
25
Tân Thành Mỹ
52.356
2.892
2.892
24,10%
697
26
Tân Thuận
34.476
1.001
250
751
25,00%
188
27
Cty tài chính CP Xi Măng
281.666
72.353
11.603
60.750
10,5%
6.379
28
Thép tấm miền Nam
1.153
7.947
7.947
84,00%
6.675
29
Sắt Thạch Khê
8.027
327
327
30
Tấm lá Thống Nhất
6.601
2.277
569
1.708
29,7%
507
Cộng
18.390.639
1.507.252
217.911
1.289.341
477.772
(Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 của khối công ty liên kết.
2.4.2 Hạn chế nguyên nhân
- Hạn chế: Giá thép đã có thời gian giảm mạnh, khiến nhiều doanh nghiệp thua lỗ, ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh. Đồng thời lượng thép thành phẩm nhập khẩu vào Việt Nam tăng cao do các nước trong khu vực dư thừa thép đã tìm cách xuất khẩu sang Việt Nam nên tình hình tiêu thụ của các đơn vị trong nước càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, nhu cầu thép cũng phục hồi và giá thép các loại cũng tăng trở lại trong quý II và quý III. Đầu quý IV, thị trường thép thành phẩm suy yếu, nhu cầu thị trường thấp khiến giá thép các loại đều giảm. Tuy nhiên đến thời điểm cuối năm, giá thép có xu hướng tăng trở lại mặc dù vậy giao dịch trên thị trường khá trầm lắng do nhu cầu thị trường chưa thật sự tăng sức mua yếu.
- Nguyên nhân: nguyên nhân chủ yếu là do khủng hoảng kinh tế thế giới. Việc đông đô la Mỹ mất giá so với các đồng ngoại tệ khác đã khiến giá vàng, giá dầu và các nguyên liệu bị đẩy lên cao, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Chương III Định hướng và một số giải pháp tăng cường phát triển của tổng công ty
3.1 Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty trong thời gian tới
3.1.1 Đánh giá về đặc điểm tình hình triển khai nhiệm vụ thời gian tới
Kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2010 tuy vẫn còn nhiều biến động khó lường nhưng đã bắt đầu thoát ra khỏi khủng hoảng và dự kiến sẽ đạt được mức tăng trưởng khá hơn năm 2009. Dự báo kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng khoảng 3,1%, Việt Nam có những thuận lợi như thể chế kinh tế thị trường dần dần được hoàn thiện, sự ổn định chính trị và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao, sự hợp tác kinh tế quốc tế thông qua các hiệp định thương mại song phương và đa phương được ký kết tạo thêm môi trường và điều kiện mở rộng thị trường hàng hóa, dịch vụ. Kết quả bước đầu to lớn của năm 2009 sẽ là tiền đề quan trọng để chúng ta thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh trong thời gian sắp tới.
Năm 2010, dự báo dòng vốn FDI và đầu tư gián tiếp nước ngoài sẽ gia tăng trở lại do điều kiện tài chính toàn cầu và niềm tin của các nhà đầu tư được cải thiện. Dự báo tăng trưởng của Việt Nam có thể hồi phục ở mức 6,5-7% trong năm 2010. Phấn đấu có mức tăn trưởng cao và bền vững, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,5% giá trị gia tăng toàn ngành công nghiệp tăng 6,0% so với năm 2009.
Thị trường thép xây dựng trong nước năm 2010 có mức độ cạnh tranh cao dơ dư thừa công suất. Áp lực cạnh tranh từ thép nhập khẩu ngày càng tăng, đặc biệt là từ Trung Quốc, Hàn Quốc ... do Việt Nam được giảm thuế theo lộ trình cam kết WTO. Cùng với việc chính phủ ngừng thực hiện gói hỗ trợ kích cầu 4% và tăng lãi suất cơ bản sẽ ảnh hưởng không ít đến hoạt động của các dự án.
3.1.2 Một số mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu kế hoạch năm 2010
- Mục tiêu tổng quát năm 2010
+ Đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định. Tiếp tục giữ vững và mở rộng thị phần trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm thép cán; phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2010 đề ra.
+ Chỉ đạo các đơn vị tập trung hoàn thành các dự án chuyển tiếp, đưa vào sản xuất theo tiến độ nhằm đảm bảo khả năng tăng trưởng cho những năm tiếp theo; hoàn thành các công tác chuẩn bị cần thiết để khởi công một số dự án tự đầu tư và liên doanh liên kết với các đối tác trong và ngoài nước.
+ Tiếp tục rà soát, bổ sung đề nghị điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành thép Việt Nam cho phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế và chính sách của Đảng và chính phủ.
+ Tiếp tục đẩy mạnh mọi biện pháp giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản xuất, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Tập trung công tác thu hồi nợ, nhất là nợ khó đòi, nâng cao hiệu quả đồng vốn và làm lành mạnh tài chính doanh nghiệp.
+ Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chuẩn bị cho các dự án mới và sự phát triển của tổng công ty.
+ Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để chuyển đổi hoạt động của tổng công ty theo tinh thần chỉ thị số 854/CT-TTg ngày 19/6/2009 thủ tướng chính phủ.
- Chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu của toàn hệ thống tổng công ty năm 2010
+ Tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 12.420 tỷ đồng (tính theo giá cố định năm 1994), tăng 9,7% so với năm 2009.
+ Tổng sản lượng thép cán đạt 2,4 triệu tấn tăng 5,6% so với năm 2009.
+ Tổng sản lượng phôi thép đạt 1,2 triệu tấn tăng 28,2% so v
Các file đính kèm theo tài liệu này:
- 751.doc