Cầu về nhân lực lớn hơn cung nhân lực.
Tức là doanh nghiệp đang trong tình trạng thiếu nguồn nhân lực. Vì vậy doanh nghịêp cần thực hiện những biện pháp sau:
- Thực hiện chương trình đào tạo ký năng và đào tạo lại cho những lao động hiện có trong tổ chức để họ có thể đảm nhận những vị trí trống trong tổ chức mà không cần tuyển dụng thêm nguồn lao động từ bên ngoài.
- Đề bạt người từ bên trong tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng họ để học có thể đảm nhiệm những vị trí cao hơn.
- Thực hiện kế hoạch hoá kế cận và phát triển quản lý.
- Tuyển mộ người lao động từ bên ngoài tổ chức.
- Ký hợp đồng phụ với các tổ chức khác.
- Ký hợp đồng với những lao động không chọn ngày và những lao động tạm thời để khắc phục tình trạng thiếu lao động trước mắt.
- Huy động người trong tổ chức làm thêm giờ, thêm ca.(biện pháp này chỉ nên áp dụng trong thời gian ngắn).
25 trang |
Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 10265 | Lượt tải: 2
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Kế hoạch hóa nguồn nhân lực công ty Vinamilk, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng đang tăng trưởng mạnh tại Việt Nam mà theo Euromonitor là tăng trưởng bình quân 7.85% từ năm 1997 đến 2007. Đa phần sản phẩm được sản xuất tại chín nhà máy với tổng công suất khoảng 570.406 tấn sữa mỗi năm. Công ty sở hữu một mạng lưới phân phối rộng lớn trên cả nước, đó là điều kiện thuận lợi để chúng tôi đưa sản phẩm đến số lượng lớn người tiêu dùng.
Sản phẩm Công ty chủ yếu được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam và cũng xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài như Úc, Campuchia, Irắc, Philipines và Mỹ.
Các sự kiện quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty như sau:
1976 : Tiền thân là Công ty Sữa, Café Miền Nam, trực thuộc Tổng Công ty Lương Thực, với 6 đơn vị trực thuộc là Nhà máy sữa Thống Nhất, Nhà máy sữa Trường Thọ, Nhà máy sữa Dielac, Nhà máy Café Biên Hòa, Nhà máy Bột Bích Chi và Lubico.
1978 : Công ty được chuyển cho Bộ Công Nghiệp thực phẩm quản lý và Công ty được đổi tên thành Xí Nghiệp Liên hợp Sữa Café và Bánh Kẹo I.
1988 : Lần đầu tiên giới thiệu sản phẩm sữa bột và bột dinh dưỡng trẻ em tại Việt Nam.
1991 : Lần đầu tiên giới thiệu sản phẩm sữa UHT và sữa chua ăn tại thị trường Việt Nam.
1992 : Xí Nghiệp Liên hợp Sữa Café và Bánh Kẹo I được chính thức đổi tên thành Công ty Sữa Việt Nam và thuộc sự quản lý trực tiếp của Bộ Công Nhiệp Nhẹ. Công ty bắt đầu tập trung vào sản xuất và gia công các sản phẩm sữa.
1994 : Nhà máy sữa Hà Nội được xây dựng tại Hà Nội. Việc xây dựng nhà máy là nằm trong chiến lược mở rộng, phát triển và đáp ứng nhu cầu thị trường Miền Bắc Việt Nam.
1996 : Liên doanh với Công ty Cổ phần Đông lạnh Quy Nhơn để thành lập Xí Nghiệp Liên Doanh Sữa Bình Định. Liên doanh này tạo điều kiện cho Công ty thâm nhập thành công vào thị trường Miền Trung Việt Nam.
2000 : Nhà máy sữa Cần Thơ được xây dựng tại Khu Công Nghiệp Trà Nóc, Thành phố Cần Thơ, nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu tốt hơn của người tiêu dùng tại đồng bằng sông Cửu Long. Cũng trong thời gian này, Công ty cũng xây dựng Xí Nghiệp Kho Vận có địa chỉ tọa lạc tại : 32 Đặng Văn Bi, Thành phố Hồ Chí Minh.
2003 : Chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần vào tháng 12 năm 2003 và đổi tên thành Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam cho phù hợp với hình thức hoạt động của Công ty.
2004 : Mua thâu tóm Công ty Cổ phần sữa Sài Gòn. Tăng vốn điều lệ của Công ty lên 1,590 tỷ đồng.
2005 : Mua số cổ phần còn lại của đối tác liên doanh trong Công ty Liên doanh Sữa Bình Định (sau đó được gọi là Nhà máy Sữa Bình Định) và khánh thành Nhà máy Sữa Nghệ An vào ngày 30 tháng 06 năm 2005, có địa chỉ đặt tại Khu Công Nghiệp Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An.
* Liên doanh với SABmiller Asia B.V để thành lập Công ty TNHH Liên Doanh SABMiller Việt Nam vào tháng 8 năm 2005. Sản phẩm đầu tiên của liên doanh mang thương hiệu Zorok được tung ra thị trường vào đầu giữa năm 2007.
2006 : Vinamilk niêm yết trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 01 năm 2006, khi đó vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước có tỷ lệ nắm giữ là 50.01% vốn điều lệ của Công ty.
* Mở Phòng Khám An Khang tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 6 năm 2006. Đây là phòng khám đầu tiên tại Việt Nam quản trị bằng hệ thống thông tin điện tử. Phòng khám cung cấp các dịch vụ như tư vấn dinh dưỡng, khám phụ khoa, tư vấn nhi khoa và khám sức khỏe.
2007 : Mua cổ phần chi phối 55% của Công ty sữa Lam Sơn vào tháng 9 năm 2007, có trụ sở tại Khu công nghiệp Lễ Môn, Tỉnh Thanh Hóa.
II. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ
1. Mục đích
• Xác định thực trạng nguồn nhân lực hiện tại của tổ chức trên cơ sở các yếu tố cơ bản sau:
+ Số lượng, cơ cấu, trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm, năng lực làm việc, thái độ làm việc và các phẩm chất cá nhân của người lao động.
+ Cơ cấu tổ chức: loại hình hoạt động, trách nhiệm quyền hạn và mối quan hệ công việc trong tổ chức.
+ Các chính sách quản lý nguồn nhân lực (tuyển dụng, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật…).
+ Múc độ hấp dẫn của công việc đối với nhân viên và sự thỏa mãn của nhân viên đối với công việc.
+ Môi trường văn hóa, xã hội của doanh nghiệp.
+ Phong cách quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp.
+ Tính rõ ràng và cụ thể của các mục tiêu mà doanh nghiệp đã vạch ra.
+ Những rào cản hoặc các tồn tại của doanh nghiệp.
+ Việc cải tiến các hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
• So sánh nhu cầu nhân lực với thực trạng nguồn nhân lực của doanh nghiệp để xác định sự thừa, thiếu nhân lực. Từ đó, lựa chọn các giải pháp để khắc phục sự dư thừa hoặc thiếu hụt đó.
• Khi đánh giá cần xác định những sai lệch giữa mục tiêu đã vạch ra với quá trình thực hiện kế hoạch, phân tích nguyên nhân dẫn đến các sai lệch đó, đề ra các giải pháp điều chỉnh sai lệch và các biện pháp hoàn thiện. Sau khi đã hoạch định nguồn nhân lực cần thiết, phải tìm kiếm nguồn nhân lực này để đảm bảo nguồn nhân lực có sẵn khi cần.
2. Ý nghĩa
- Giúp cho doanh nghiệp chủ động thấy trước các khó khăn và tìm biện pháp khắc phục, xác định rõ khoảng cách giữa tình trạng hiện tại và định hướng tương lai của tổ chức, nhận rõ các hạn chế và cơ hội của nguồn nhân lực trong tổ chức.
- Giúp cho doanh nghiệp xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực một cách có hiệu quả cao..
III. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA KẾ HOẠCH HOÁ NGUỒN NHÂN LỰC
1. Khái niệm kế hoạch hoá nguồn nhân lực:
Kế hoạch hoá nguồn nhân lực là một quá trình đánh giá, xác định nhu cầu về nhân lực để đáp ứng mục tiêu công việc của tổ chức và xây dựng lại kế hoạch lao động đáp ứng các nhu cầu đó.
2. Vai trò kế hoạch hoá nguồn nhân lực:
- Kế hoạch hoá nguồn nhân lực là trung tâm của chiến lược nguồn nhân lực.
- Kế hoạch hoá nguồn nhân lực giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu đề ra.
- Kế hoạch hoá nguồn nhân lực giúp doanh nghiệp chủ động thấy được các khó khăn và tìm ra biện pháp khắc phục.
- Kế hoạch hoá nguồn nhân lực giúp doanh nghiệp thấy được thực trạng về nguồn nhân lực để có được định hướng cho tương lai.
- Kế hoạch hoá nguồn nhân lực có ảnh hưởng tới hiệu quả của nhân lực.
- Kế hoạch hoá nguồn nhân lực là cơ sở cho các hoạt động biên chế, đào tạo và phát triển nhân lực.
- Kế hoạch hoá nguồn nhân lực nhằm điều hoà nguồn nhân lực ( cân đối giữa cung - cầu về nhân lực).
3. Các nhân tố ảnh hưởng tới kế hoạch hoá nguồn nhân lực:
a. Loại sản phẩm và dịch vụ mà tổ chức cung cấp cho xã hội. Sẽ yêu cầu về số lượng và chất lượng, kết cấu nghề nghiệp, trình độ ngành nghề, kĩ năng lao động khác nhau. Doanh nghiệp sẽ xem xét kĩ mức độ phức tạp của sản phẩm để xác định ra lao động với cơ cấu, trình độ lành nghề phù hợp.
b. Tính không ổn định của môi trường:
Những thay đổi về kinh tế, chính trị, xã hội, tiến bộ kĩ thuật sẽ ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và từ đó ảnh hưởng tới cung và cầu về nhân lực thậm chí ngay cả đối với những doanh nghiệp cùng ngành.
c. Độ dài kế hoạch hoá nguồn nhân lực:
Kế hoạch hoá nguồn nhân lực được chia làm 3 loại:
+ Kế hoạch ngắn hạn ( dưới 1 năm).
+ Kế hoạch trung hạn (từ 1 đến 3 năm).
+ Kế hoạch dài hạn (trên 3 năm).
Thông thường những tổ chức kinh odanh trong môi trường thường xuyên biến động có nhiều đối thủ cạnh tranh, các điều kiện chính trị, kinh tế - xã hội thay đổi nhanh chóng, nhu cầu sản phẩm dịch vụ không ổn định quy mô nhỏ,.... thì sẽ dùng kế hoạch ngắn hạn.
Ngược lại, những tổ chức tiến hành sản xuất kinh doanh ở môi trường tương đối ổn định, nhu cầu về sản phẩm dịch vụ ít thay đổi, các điều kiện kinh tế - chính trị ổn định quy mô doanh nghiệp lớn, trình độ quản lý tốt thì thường chọn kế hoạch trên 1 năm.
d. Loại thông tin và chất lượng dự báo thông tin kế hoạch hoá nguồn nhân lực:
Doanh nghiệp phải xác định rõ loại công việc trong tổ chức mình, những chỗ trống cần được thay thế và bổ sung. Và phải xác định được nguồn nhân lực sẽ được thu hút từ đâu? Khả năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để đào tạo và phát triển tổ chức như thế nào? Nhân lực mới ra sao? Thời gian đào tạo dài hay ngắn?
IV. KẾ HOẠCH HOÁ NGUỒN NHÂN LỰC
1. Phân tích, sử dụng nguồn nhân lực hiện có
1.1 Phân tích thừa thiếu nhân lực
- Thừa thiếu tuyệt đối
NTĐ = N1 – N0 (người)
- Thừa thiếu tương đối
NTg = N1 – N0. Ksl (người)
trong đó N1, N0 : số lượng nhân lực kỳ kế hoạch và kỳ báo cáo
Ksl : hệ số tăng nhanh của sản lượng.
1.2 Phân tích kết cấu nguồn nhân lực.
Doanh nghiệp cần xác định loại cán bộ công nhân viên bằng cách so sánh về mặt % cùng loại cán bộ công nhân viên giữa kỳ kế hoạch và kỳ báo sáo đặc biệt là đối với công nhân chính. Thông qua việc so sánh thấy được ảnh hưởng của nó tới kế hoạch năng suất lao động.
1.3 Phân tích kết cấu nghề nguồn nhân lực.
Phân tích mức độ đảm bảo nhu cầu về số lượng công nhân theo từng nghề, sự đảm bảo tính đồng bộ giữa các nghề trong dây chuyền sản xuất bằng cách so sánh giữa số nhu cầu và số nhân lực hiện có sẽ thấy sự thừa thiếu nhân lực của nghề nào đó.
1.4 Phân tích tình hình sử dụng cán bộ chuyên môn kĩ thuật, ngành đào toạ và thâm niên nghề.
TT
Chức danh
Trình độ hiện có
Yêu cầu công việc
Ngành đào tạo
Trình độ chuyên môn
Thâm niên nghề
Trình độ ngoại ngữ
Ngành đào tạo
Trình độ chuyên môn
Thâm niên nghề
Trình độ ngoại ngữ
2. Xác định nhu cầu về nhân lực.
Cầu nhân lực là số lượng và cơ cấu nhân lực cần thiết để hoàn thành số lượng sản phẩm, dịch vụ hoặc lượng công việc của tổ chức trong một thời kỳ nhất định.
Khi xác định cầu nhân lực phải xem xét và tính đến ảnh hưởng của các yếu tố như nhân tố bên ngoài (cạnh tranh trong nước và nước ngoài; tình hình kinh tế, luật pháp, thay đổi công nghệ kỹ thuật…) và nhân tố bên trong (hạn chế về ngân sách chi tiêu; mức sản lượng sẽ tiến hành sản xuất năm kế hoạch; số loại sản phẩm và dịch vụ mới; cơ cấu tổ chức).
Dự đoán cầu nhân lực chia làm 2 loại: cầu nhân lực ngắn hạn và cầu nhân lực dài hạn. Mỗi loại cầu nhân lực có thể áp dụng các phương pháp dự báo khác nhau kể cả định tính và định lượng.
2.1. Xác định nhu cầu về nhân lực ngắn hạn (≤1 năm)
Việc xác định cầu nhân lực trong ngắn hạn dựa trên cơ sở: Kế hoạch sản lượng của doanh nghiệp, các mức lao động và các tiêu chuẩn định biên do nhà nước quy định. Tùy thuộc vào đặc điểm sản xuất kinh doanh, đặc điểm lao động của ngành, loại sản phẩm mà lựa chọn phương pháp tính toán thích hợp.
a. Xác định cầu nhân lực theo lượng lao động hao phí
Phương pháp này thường được áp dụng để xác định số lượng công nhân trực tiếp tạo ra sản phẩm cho doanh nghiệp.
(người)
Trong đó:
Ti : thời gian hao phí lao động công nghệ để sản xuất ra sản phẩm i
SPi : số lượng sản phẩm i
Tn : thời gian làm việc bình quân của người lao động trong năm kế hoạch (ngày/người)
Tn = Tcl – (Tp + Tltcn + Tvr + Thh + Ttt)
Trong đó:
Tcl : thời gian công lịch
Tp : thời gian nghỉ phép
Tltcn : thời gian lễ tết chủ nhật
Tvr : thời gian nghỉ do việc riêng
Thh : thời gian nghỉ do hội họp
Ttt : thời gian nghỉ do thời tiết
Km : hệ số hoành thành mức sản lượng ước tính kỳ kế hoạch.
b. Xác định cầu nhân lực theo nơi làm việc hay đơn vị thiết bị
Phương pháp này thường áp dụng tính cho nhân viên phụ trợ hoặc phục vụ.
- Nếu một người phục vụ nơi làm việc, 1 đơn vị thiết bị.
Npv = Nv . C . K (người)
Trong đó:
Nv : số nơi làm việc hoặc số lượng đơn vị thiết bị
C : Số ca làm việc trong ngày
K : Hệ số giữa thời gian làm việc của doanh nghiệp với thời gian làm việc theo chế độ quy định của công nhân
K = TnTcd (Tcđ = Tcl - Tltcn)
- Nếu nhiều người phục vụ trong một nơi làm việc, thiết vị
Npv = Nv . Sv . C . K (người)
Sv : số người phục vụ 1 nơi làm việc, thiết bị.
c – Xác định cầu nhân lực theo năng suất lao động, tổng sản lượng kỳ kế hoạch.
NCNV=Tổng sản lượng kỳ kế hoạchNSLĐ kỳ kế hoạch (người)
Trong đó tổng sản lượng có thể tính bằng hiện vật, giá trị.
P1 = P0 ( 1 + ) (sản phẩm/ người. năm)
Trong đó P1 : năng suất lao động kỳ kế hoạch
P0 : năng suất lao động kỳ báo cáo
Ip = ∏ ( 1 + ) . 100 – 100 (%)
Nhóm nhân tố tiến bộ kỹ thuật
Thay thiết bị cũ bằng thiết bị mới, thay quy trình công nghệ cũ bằng quy trình công nghệ mới nhằm tăng năng suất lao động về chiều sâu, vững chắc và nhanh nhất.
Ip1 = (%)
Trong đó Iw : tỷ lệ tăng năng suất lao động do áp dụng thiết bị mới
d : tỷ trọng công nhân sử dụng thiết bị mới trong tổng số CNV của doanh nghiệp
k: tỷ lệ thời gian sử dụng thiết bị ( k = Số tháng sử dụngSố tháng kỳ kế hoạch)
Nhóm nhân tố cải tiến tổ chức sản xuất, tổ chức lao động: tăng năng suất về chiều rộng
- Do nâng cao quỹ thời gian làm việc thực tế của công nhân
Ip2 = . 100 (%)
Trong đó T1 : quỹ thời gian làm việc thực tế của kỳ kế hoạch
To : quỹ thời gian làm việc thực tế của kỳ thực hiện
- Do đào tạo, nâng cao trình độ lành nghề cho công nhân
Ip3 = (%)
Trong đó R : tỷ lệ công nhân được đào tạo để nâng cao trình độ lành nghề trong tổng số công nhân
V1 : tỷ lệ mức thực hiện của công nhân sau khi được đào tạo
Vo : tỷ lệ mức thực hiện của công nhân trước khi được đào tạo
- Do thay đổi kết cấu công nhân
Ip4 = .100 – 100 (%)
Trong đó C1 : tỷ trọng công nhân phụ của kỳ kế hoạch
Co : tỷ trọng công nhân chính của kỳ thực hiện
Nhóm nhân tố thay đổi cơ cấu sản xuất ( cơ cấu mặt hàng)
d. Xác định cầu nhân lực theo tiêu chuẩn hao phí lao động theo một đơn vị sản lượng
Nội dung của phương pháp này là lấy tiêu chuẩn hao phí lao động để sản xuất ra một đơn vị sản lượng là 103 hoặc 106 đồng
NCNV(CN) = Tổng sản lượng kỳ kế hoạch *Tlđ Tn (người)
Trong đó Tlđ : tiêu chuẩn hao phí lao động cho một đơn vị sản lượng
e. Xác định cầu nhân lực theo tiêu chuẩn hao phí lao động theo một đơn vị sản lượng
Phương pháp này thường áp dụng để xác định số lượng cán bộ công nhân viên không trực tiếp tạo ra sản phẩm cho doanh nghiệp. Dựa vào tiêu chuẩn định biên và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp để tính nhu cầu số nhân viên này.
Ngt = Kgt ( Ntt + Npv) (người)
Trong đó Kgt : tỷ lệ nhân viên gián tiếp
2.2 Xác định nhu cầu nhân lực dài hạn
Xác định nhu cầu nhân lực dài hạn là công việc của các chuyên gia nhân lực. Các căn cứ để xác định.
- Kế hoạch chiến lược sản xuất kinh doanh trong tương lai.
- Mục tiêu của doanh nghiệp trong tương lai.
Sau đó dự đoán những thay đổi về kĩ thuật, công nghệ, về kinh tế, chính trị, xã hội để dự báo nhu cầu nhân lực ở những bộ phận chính của doanh nghiệp hoặc chi tiết cho từng nghề, từng loại công việc, từng sản phẩm dịch vụ ở kỳ kế hoạch.
Các phương pháp dự đoán:
a. Phương pháp ước lượng trung bình:
Là phương pháp dự đoán cầu về nhân lực của doanh nghiệp cho kỳ kế hoạch dựa vào cầu nhân lực bình quân hàng năm của doanh nghiệp trong những năm trước.
Phương pháp này có ưu điểm là tính toán đơn giản, sốl liệu dễ thu thập. Tuy nhiên, do dựa vào số liệu của quá khứ nên khi dự đoán sẽ không thấy hết được những biến động trong tương lai nó ảnh hưởng đến nhu cầu nguồn nhân lực của doanh nghiệp trong tương lai.
b. Phương pháp dự đoán xu hướng:
Là phương pháp căn cứ vào mục tiêu cần đạt được và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời kỳ kế hoạch rồi ước những thay đổi về mặt kĩ thuật ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp so với kỳ hiện tại, ước tính cầu về nhân lực cần thiết để hoàn thành nhiêm vụ trong kỳ kế hoạch.
Phương pháp này có ưu điểm là thực hiện một cách dễ dàng nhưng kết quả ít chính xác, chủ yếu vẫn dựa vào số liệu trong quá khứ.
c. Phương pháp hồi quy tuyến tính:
Lầ phương pháp dùng hàm số toán học để phản ánh mối quan hệ giữa cầu về nhân lực với các biến số để dự đoán cầu về nhân lực trong kỳ kế hoạch.
d. Phương pháp chuyên gia:
Phương pháp náy dựa vào ý kiến của các chuyên gia có kinh nghiệm trong từng lĩnh vực . Có thể ý kiến của một nhóm chuyên gia hoặc ý kiến của cá nhân giám đốc về nhân lực.Doanh nghiệp sẽ dựa vào những ý kiến của họ về tình hình tổ chức trong tương lai, các điều kiện về kinh tế, chính trị, xã hội của tổ chức. Với kinh nghiệm mà họ tích luỹ được để dự đoán ra cầu về nhân lực trong tổ chức.
Kết quả về cầu nhân lực của doanh nghiệp sẽ là trung bình theo ý kiến của các chuyên gia.
2.3 Bảng cân đối nhu cầu về nhân lực
a. Xác định nhu cầu nhân lực bổ sung: có 2 loại bổ sung thay thế và bổ sung phát triển.
Bổ sung thay thế là nguồn nhân lực thay thế cho những người nghỉ hưu, mất sức, chuyển công tác khác..v..v
Bổ sung phát triển lầ nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng sức lao động, xây dựng đội ngũ lành nghề, cán bộ quản lý có kinh nghiệm.
b. Xác định nguồn nhân lực bổ sung:
Có thể lấy nguồn nhân lực bổ sung từ:
- Từ chính doanh nghiệp.
- Từ các địa phương khác.
- Từ các trường lớp cao đẳng, đại học, dạy nghề.
- Từ các doanh nghiệp khác chuyển về.
* Bảng
Số TT
Chỉ tiêu
Số lao động cuối năm
Số lao động đầu kỳ kế hoạch
Nhu cầu bổ sung
Nguồn bổ sung
Cân đối thừa thiếu
Tổng số
Nhu cầu thay thế
Nhu cầu phát triển
Tổng số
Cấp trên điều về
Từ doanh nghiệp
Nguồn khác
V. Các giải pháp khắc phục sự mất cân đối cung cầu nhân lực.
1. Cầu về nhân lực lớn hơn cung nhân lực.
Tức là doanh nghiệp đang trong tình trạng thiếu nguồn nhân lực. Vì vậy doanh nghịêp cần thực hiện những biện pháp sau:
- Thực hiện chương trình đào tạo ký năng và đào tạo lại cho những lao động hiện có trong tổ chức để họ có thể đảm nhận những vị trí trống trong tổ chức mà không cần tuyển dụng thêm nguồn lao động từ bên ngoài.
- Đề bạt người từ bên trong tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng họ để học có thể đảm nhiệm những vị trí cao hơn.
- Thực hiện kế hoạch hoá kế cận và phát triển quản lý.
- Tuyển mộ người lao động từ bên ngoài tổ chức.
- Ký hợp đồng phụ với các tổ chức khác.
- Ký hợp đồng với những lao động không chọn ngày và những lao động tạm thời để khắc phục tình trạng thiếu lao động trước mắt.
- Huy động người trong tổ chức làm thêm giờ, thêm ca.(biện pháp này chỉ nên áp dụng trong thời gian ngắn).
2. Cầu về nhân lực nhỏ hơn cung nhân lực.
Trog trường hợp này, doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, buộc phải thu hẹp sản xuất nên phải giảm lực lượng lao động. Giải pháp lúc này là:
- Thuyên chuyển nhân lực đến bộ phận đang thiếu.
- Tạm thời không thay thế những người chuyển đi.
- Giảm giờ lao động (tuần, tháng, ngày), việc này cần phải thảo luận với người lao động và thông báo cho họ biết.
- Chia sẻ công việc ( hai người cung làm chung một công việc).
- Cho nghỉ luân phiên, nghỉ không lương tạm thời khi cần lại huy động.
- Cho các tổ chức khác bớt nhân lực nhưng vẫn giữ họ trong bảng lương chính của doanh nghiệp(thường là những người có tay nghề cao).
- Vân động nghỉ hưu sớm(đối với những người còn từ 1 đến 3 năm nữa) nhưng đã có đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội.
- Vận động nghỉ mất sức, nghỉ chế độ một lần hoặc tự thôi việc.
3. Cầu về nhân lực bằng cung nhân lực
Doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh ổn định, nhưng vẫn phải có những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:
- Thực hiện kế hoạch hoá kế cận.
- Thực hiện chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng cho người lao động để họ có thể áp dụng những thành tựu mới về tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh.
- Thăng chức cho nhân viên dựa vào kết quả công việc và yêu cầu công việc.
- Tuyển nhân viên mới thay cho những người nghỉ.
VI. BÀI TẬP
Yêu cầu :Xác định nguồn nhân lực kỳ kế hoạch cho công ty VINAMILK
Dựa vào lượng lao động hao phí. Công thức tính:
- Công nhân trực tiếp:
NCNTT=TSLi* TlđTn (người)
- Công nhân phục vụ:
NCNPV=TSLi*TpvTn (người)
- Công nhân gián tiếp:
NCNGT=TSLi * TqlTn (người)
Trong đó:
TSLi : là tổng số lượng sản phẩm loại i
TN : quỹ thời gian làm việc bình quân của 1 công nhân trong 1 năm (giờ/ người)
TCN : hao phí lao động để sản xuất ra sản phẩm
TN = TCL – (TP +TLTCN +TVR + THH + TT )
Năm báo cáo tổng số cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp là 4000 người, trong đó:
+ Công nhân chính chiếm 2400 người
+ Công nhân phục vụ, phụ trợ chiếm 400 người
+ Nhân viên gián tiếp chiếm 1200 người
Năm kế hoạch doanh nghiệp dự tính sản xuất một số các mặt hàng và hao phí lao động để sản xuất một đơn vị sản phẩm như sau:
STT
Loại sản phẩm
Khối lượng sản phẩm
Hao phí lao động tổng hợp (thời gian / sp)
1
Sữa tươi
234000
0.45
2
Sữa chua
500000
0.5
3
Kem
300000
0.8
4
Phô mai
252000
0.6
5
Sữa đậu nành
314000
1
6
Nước ép trái cây
216000
1.2
7
Trà các loại
207500
1.25
8
Sữa đặc
120000
0.8
9
Sữa dành cho người lớn
117000
0.9
10
Sữa dành cho bà mẹ
360000
0.9
11
Sữa bột
400000
0.8
1.Xác định số lượng cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp. Trong đó, hao phí lao động phục vụ chiếm 8% , hao phí lao động quản lý chiếm 22%.
* Tính số công nhân trực tiếp tạo ra sản phẩm trong doanh nghiệp:
Số giờ làm việc trong ngày : 8h.
Quỹ thời gian làm việc của công nhân chính:
TN = TCL – (TP +TLTCN +TVR + THH + TT )
= 365 – ( 12 + 61 + 3 + 5 + 1)
= 283 (ngày)
= 2264 (giờ)
Hao phí lao động công nhân trực tiếp là
TCNTT =100 – ( 8+22) = 70 (%)
Áp dụng công thức :
NCNTT=TSL* TCNTTTn
Ta có bảng hao phí CNTT cho từng loại sản phẩm và nhu cầu về CNTT cho từng loại sản phẩm như sau:
STT
Các loại sản phẩm
Khối lượng sản phẩm
Hao phí lao động tổng hợp
Hao phí công nhân trực tiếp
Số công nhân trực tiếp
1
Sữa tươi
1340000
0.45
0.315
186
2
Sữa chua
1500000
0.5
0.35
231
3
Kem
890000
0.8
0.56
220
4
Phô mai
852000
0.6
0.42
158
5
Sữa đậu nành
774000
1
0.7
240
6
Nước ép trái cây
616000
1.2
0.84
228
7
Trà các loại
557500
1.25
0.875
215
8
Sữa đặc
1120000
0.8
0.56
277
9
Sữa dành cho người lớn
897000
0.9
0.63
277
10
Sữa dành cho bà mẹ
960000
0.9
0.63
267
11
Sữa bột
888000
0.8
0.56
220
TỔNG
2519
Vậy số công nhân chính trong kỳ kế hoạch là 2846 người.
* Tính số công nhân phục vụ, phụ trợ trong doanh nghiệp:
Quỹ thời gian làm việc của công nhân phục vụ, phụ trợ là:
TN = TCL – (TP +TLTCN +TVR + THH + TT )
= 365 – (14 + 61 + 3 + 5 + 1)
= 281 (ngày)
= 2248 (giờ)
Hao phí lao động công nhân phục vụ, phụ trợ là:
TPV,PT = 8%
Áp dụng công thức :
NPV,PT=TSL* TPV,PTTn
Ta có bảng hao phí công nhân phục vụ, phụ trợ cho từng loại sản phẩm và nhu cầu về công nhân phục vụ, phụ trợ cho từng loại sản phẩm như sau:
STT
Các loại sản phẩm
Khối lượng sản phẩm
Hao phí lao động tổng hợp
Hao phí công nhân phục vụ,
phụ trợ
Số công nhân phục vụ, phụ trợ
1
Sữa tươi
1340000
0.45
0.036
21
2
Sữa chua
1500000
0.5
0.04
27
3
Kem
890000
0.8
0.064
25
4
Phô mai
852000
0.6
0.048
18
5
Sữa đậu nành
774000
1
0.08
27
6
Nước ép trái cây
616000
1.2
0.096
26
7
Trà các loại
557500
1.25
0.1
25
8
Sữa đặc
1120000
0.8
0.064
32
9
Sữa dành cho người lớn
897000
0.9
0.072
29
10
Sữa dành cho bà mẹ
960000
0.9
0.072
31
11
Sữa bột
888000
0.8
0.064
25
TỔNG
286
Vậy số công nhân phục vụ, phụ trợ trong doanh nghiệp kỳ kế hoạch là 286 người.
* Tính số nhân viên gián tiếp trong doanh nghiệp:
Quỹ thời gian làm việc của nhân viên gián tiếp là:
TN = TCL – (TP +TLTCN +TVR + THH + TT )
= 365 – (12 + 61 + 3 + 5 + 1)
= 283 (ngày)
= 2264 (giờ)
Hao phí lao động nhân gián tiếp là:
Tql = 22%
Áp dụng công thức :
NQL=TSL* TQLTn
Ta có bảng hao phí nhân gián tiếp cho từng loại sản phẩm và nhu cầu về nhân viên gián tiếp cho từng loại sản phẩm như sau:
STT
Các loại sản phẩm
Khối lượng sản phẩm
Hao phí lao động tổng hợp
Hao phí nhân viên gián tiếp
Số nhân viên gián tiếp
1
Sữa tươi
1340000
0.45
0.099
58
2
Sữa chua
1500000
0.5
0.11
73
3
Kem
890000
0.8
0.176
69
4
Phô mai
852000
0.6
0.132
50
5
Sữa đậu nành
774000
1
0.22
75
6
Nước ép trái cây
616000
1.2
0.264
72
7
Trà các loại
557500
1.25
0.275
68
8
Sữa đặc
1120000
0.8
0.176
87
9
Sữa dành cho người lớn
897000
0.9
0.198
78
10
Sữa dành cho bà mẹ
960000
0.9
0.198
84
11
Sữa bột
888000
0.8
0.176
69
TỔNG
783
Vậy số nhân viên gián tiếp trong kỳ kế hoạch là 428 người.
* Vậy doanh nghiệp dự tính trong năm kế hoạch :
+ Số công nhân chính sẽ là 2519 người
+ Số công nhân phục vụ, phụ trợ sẽ là 286 người
+ Số nhân viên gián tiếp sẽ là 783 người
* Tổng số cán bộ công nhân viên trong kỳ sẽ là 3588 người.
2. Lập bảng tổng hợp cân đối nguồn nhân lao động trong doanh nghiệp. Biết số lao động thay thế chiếm 5%.
Trong kỳ báo cáo, tổng số công nhân trong doanh nghiệp là 4000 người.
+ Số công nhân chính là 2400người
+ Số công nhân phục vụ, phụ trợ là 400người
+ Số nhân viên gián tiếp sẽ là 1200 người
Số công nhân cần thay thế:
+ Cho công nhân trực tiếp là 120 người
+ Cho công nhân phục vụ, phụ trợ là 20 người
+ Cho công nhân quản lý là 60 người
BẢNG TỔNG HỢP CÂN ĐỐI NGUỒN NHÂN LỰC
TT
Chỉ tiêu
Số lao động cuối năm báo cáo
Số lao động đầu kỳ kế hoạch
Nhu cầu bổ sung
Nguồn bổ sung
Cân đối thừa thiếu
Tổng số
Nhu cầu thay thế số lao động
Nhu cầu phát triển số lao động
Tổng số
Cấp trên điều về
Từ doanh nghiệp
Nguồn khác
1
Công nhân trực tiếp
2400
2519
120
2
Công nhân phục vụ, phụ trợ
400
286
20
3
Công nhân quản lý
1200
783
60
Tổng
4000
3588
200
- Nguồn bổ sung có thể được lấy:
+ Từ doanh nghiệp : từ chính những cán bộ công nhân viên đang làm việc trong d
Các file đính kèm theo tài liệu này:
- Kế hoạch hóa nguồn nhân lực công ty Vinamilk.docx